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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2726-201-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-05-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2726-51-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
COMPRA DE 100 METROS DE MANGUERA 1" PARA INCENDIOS, PARA ESCUELA F-134 DE NINQUIHUE,ENTREGADA EN SAN CARLOS |
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Proveniente de Licitación
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2726-51-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION |
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Razón Social |
EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.501-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
BALMACEDA 441 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.501-K |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
18050 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
ORLANDO VICTOR MENARES GONZALEZ
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R.U.T. |
5.548.494-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191603
| Mangueras o boquillas contra incendios | 4 | Rollo | Mangueras o boquillas contra incendios | 4 ROLLOS DE 25 METROS LINEALES DE MANGUERA CONTRA INCENDIO DE CAUCHO FORRADO EN TELA DE 1" , VALOR MAXIMO $190.000 NETO, ENTREGADA EN SAN CARLOS |
$ 23.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.000
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$ 95.000
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Total Neto
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$ 95.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.050
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$ 113.050
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.