Orden de Compra. Nº
2726-2279-SE19
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MOVILIZACION GIRAS ESTUDIOS LICEO POLITECNICO SAN
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Recuerde que el responsable del pago es EDUCACIÓN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2726-2279-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
MOVILIZACION GIRAS ESTUDIOS LICEO POLITECNICO SAN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2726-55-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION
Razón Social
EDUCACIÓN
R.U.T.
69.140.501-K
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EDUCACIÓN
R.U.T.
69.140.501-K
Dirección de Facturación
David Gazmuri N°451, Liceo Politecnico
Comuna
San Carlos
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
David Gazmuri N°451, Liceo Politecnico
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Claudio Elgueta
Razón Social
CLAUDIO HERNAN ELGUETA SEPULVEDA
R.U.T.
13.794.135-k
Sucursal
Claudio Elgueta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
94111803
Servicios de asistencia en viaje a peregrinos
1117
Unidad no definida
Viaje a la cuidad de Coronel, visitar pesqueras, mina del carbón, por los alumnos de 3° Medios del Liceo Politécnico.- 3 buses.- Viaje dia 02-10,03-10 y 04-10 del presente año.-
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.094.660
$ 1.094.660
94111803
Servicios de asistencia en viaje a peregrinos
735
Unidad no definida
Viaje a la cuidad de Concepción y Talcahuano, recorriendo distinta lugares de practicas, pasando por lenga. 2 buses.- viajes realizado el dia 04-10 y 18-10, del año en curso
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 720.300
$ 720.300
94111803
Servicios de asistencia en viaje a peregrinos
461
Unidad no definida
Viaje a la cuidad de Concepcion y Talcahuano, con profesora Ruth San Martin, 2° Medios, recorrido a la universidad de Concepcion, Universidad Bio Bio y lenga
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 451.780
$ 451.780
94111803
Servicios de asistencia en viaje a peregrinos
868
Unidad no definida
Viaje a la cuidad de Santiago por Alumnas de 3° y 4° Enfermeria recorrido lugares de practicas, Buin Zoo.- Profesora Deysi Zambrano
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 850.640
$ 850.640
94111803
Servicios de asistencia en viaje a peregrinos
889
Unidad no definida
Viaje a la cuidad Santiago a Distintas Universidades (u de chile, U. Catolica) con alumnos de 3° y 4° HC de distintos cursos, profesora encargada Patricia Cerda Urrejola
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 871.220
$ 871.220
Total Neto
$ 3.988.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 3.988.600
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.