Orden de Compra. Nº
2726-2392-SE18
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COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA ESC. F-161 SEP
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Recuerde que el responsable del pago es EDUCACIÓN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2726-2392-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-09-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA ESC. F-161 SEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2726-9-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION
Razón Social
EDUCACIÓN
R.U.T.
69.140.501-K
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EDUCACIÓN
R.U.T.
69.140.501-K
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
Comuna
San Carlos
Impuesto
12338,6
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Eduardo H. Zapata Muñoz
Razón Social
EDUARDO HUMBERTO ZAPATA MUNOZ
R.U.T.
10.235.099-5
Sucursal
Eduardo H. Zapata Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111803
Compases
5
Unidad
COMPRAS PLÁSTICO
$ 1.447,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.235
$ 7.235
27112904
Pistola de resina
2
Unidad
PISTOLA DE SILICONA
$ 4.036,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.072
$ 8.072
44121708
Marcadores
1
Unidad
MARCADOR PIZARRA
$ 789,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 789
$ 789
60121236
Pinceles
1
Unidad
PINCEL REDONDO Nº10
$ 430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 430
$ 430
44121709
Lápices de cera
10
Caja
LÁPICES DE CERA
$ 1.810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.100
$ 18.100
44121707
Lápices de colores
10
Caja
LÁPICES DE COLORES
$ 1.709,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.090
$ 17.090
44121802
Líquido corrector
10
Unidad
LÁPIZ CORRECTOR
$ 1.021,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.210
$ 10.210
44122104
Clips para papel
2
Caja
ACCOCLIP
$ 1.507,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.014
$ 3.014
Total Neto
$ 64.940
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.339
TOTAL OC
$ 77.279
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.