Orden de Compra. Nº2726-2392-SE18 "COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA ESC. F-161 SEP"
Recuerde que el responsable del pago es EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2726-2392-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-09-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA ESC. F-161 SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2726-9-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION
Razón Social EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.501-K
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.501-K
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
Comuna San Carlos
Impuesto 12338,6
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduardo H. Zapata Muñoz
Razón Social EDUARDO HUMBERTO ZAPATA MUNOZ
R.U.T. 10.235.099-5
Sucursal Eduardo H. Zapata Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111803
Compases5UnidadCOMPRAS PLÁSTICO  $ 1.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.235 $ 7.235
27112904
Pistola de resina2UnidadPISTOLA DE SILICONA  $ 4.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.072 $ 8.072
44121708
Marcadores1UnidadMARCADOR PIZARRA   $ 789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 789 $ 789
60121236
Pinceles1UnidadPINCEL REDONDO Nº10  $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430 $ 430
44121709
Lápices de cera10CajaLÁPICES DE CERA  $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.100 $ 18.100
44121707
Lápices de colores10CajaLÁPICES DE COLORES   $ 1.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.090 $ 17.090
44121802
Líquido corrector10UnidadLÁPIZ CORRECTOR  $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.210 $ 10.210
44122104
Clips para papel2CajaACCOCLIP  $ 1.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.014 $ 3.014
Total Neto $ 64.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.339
TOTAL OC $ 77.279


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.