Orden de Compra. Nº2726-2520-SE18 "COMPRA ARTÍCULOS MANTENIMIENTO ESCUELA G-115 "
Recuerde que el responsable del pago es EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2726-2520-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-10-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTÍCULOS MANTENIMIENTO ESCUELA G-115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2726-9-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION
Razón Social EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.501-K
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.501-K
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
Comuna San Carlos
Impuesto 14013,07
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduardo H. Zapata Muñoz
Razón Social EDUARDO HUMBERTO ZAPATA MUNOZ
R.U.T. 10.235.099-5
Sucursal Eduardo H. Zapata Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico5PackROLLOS CONFORT JUMBO 500X  $ 6.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.090 $ 30.090
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadCIF CREMA 750CC  $ 1.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.188 $ 10.188
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA 80X110  $ 1.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.130 $ 12.130
47131816
Desodorantes8UnidadDESODORANTE SPRAY  $ 1.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.456 $ 9.456
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadDESINFECTANTE LIMPIADOR DE PISOS X BOTELLA 4 LITROS  $ 1.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.125 $ 4.125
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadCLORO GEL X 900CC  $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.764 $ 7.764
Total Neto $ 73.753
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.013
TOTAL OC $ 87.766


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.