Orden de Compra. Nº2726-2725-SE19 "MATERIALES ASEO LICEO VIOLETA PARRA"
Recuerde que el responsable del pago es EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2726-2725-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO LICEO VIOLETA PARRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2726-9-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION
Razón Social EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.501-K
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3519 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.501-K
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO
Comuna San Carlos
Impuesto 95687,42
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduardo H. Zapata Muñoz
Razón Social EDUARDO HUMBERTO ZAPATA MUNOZ
R.U.T. 10.235.099-5
Sucursal Eduardo H. Zapata Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl25Unidad no definida25 CLORO GEL  $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.350 $ 32.350
12161902
Detergentes surfactantes20Unidad no definida25 CERA ACRILICA VIRGINIA 5 LITROS   $ 11.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.100 $ 231.100
12141901
Cloro Cl10Unidad no definidaCLORO LITRO  $ 811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.110 $ 8.110
12161902
Detergentes surfactantes20Unidad no definidaLIMPIA VIDRIOS SPRAY  $ 1.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.220 $ 20.220
14111703
Toallas de papel22Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL ROLLOS 250 MTS  $ 9.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.838 $ 211.838
Total Neto $ 503.618
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.687
TOTAL OC $ 599.305


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.