Orden de Compra. Nº2726-3178-SE17 "un pack de cemento Esc F-101 Joaquin del Pino -Sub"
Recuerde que el responsable del pago es EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2726-3178-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2017
Nombre de la Orden de Compra un pack de cemento Esc F-101 Joaquin del Pino -Sub
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2726-133-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION
Razón Social EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.501-K
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.501-K
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
Comuna San Carlos
Impuesto 55673,8
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPELEC AGROFERRETERIA
Razón Social COMERCIAL COPELEC S,A.
R.U.T. 96.661.820-5
Sucursal COPELEC AGROFERRETERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento92Unidad no definida92 sacos de cemento 25 kilos  $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.020 $ 293.020
Total Neto $ 293.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.674
TOTAL OC $ 348.694


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.