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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2726-335-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-05-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA E INSTALCION CANALAS BAJA DE AGUA LLUVIA LICEO POLITECNICO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2726-162-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION |
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Razón Social |
EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.501-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.501-K |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
239400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
hojalateria |
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Razón Social |
-
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R.U.T. |
13.831.793-5 |
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Sucursal |
hojalateria |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 45 | Metro Lineal | 45 Lineales de canaletas instalada y fabricada con pre pintado terracota de espesor 0.5 con ganchos de sujeción 1 mts fierro 3mm, GARANTIZADAS MINIMO 1 AÑO DE LA FECHA RECEPCION. (ADJUNTA CARRASTERISTICA) SE DEBE SACAR EL DESARROLLO DE LAS CANALES POR SER DIFERENTE Y VERIFICAR LOS METROS LINIAL | |
$ 28.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.260.000
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$ 1.260.000
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Total Neto
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$ 1.260.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 239.400
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$ 1.499.400
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.