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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2726-342-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-08-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2726-86-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
COMPRA DE 2 COMPUTADORES PARA EL DAEM Y ESCUELA MONTE BLANCO DE SAN CARLOS |
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Proveniente de Licitación
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2726-86-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION |
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Razón Social |
EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.501-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
BALMACEDA 441 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.501-K |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
38884,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SOFCOM S.A.
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R.U.T. |
78.064.680-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211507
| Computadores de escritorio | 1 | Unidad | Computadores de escritorio | 1 COMPUTADOR PENTIUM IV PARA ESCUELA MONTE BLANCO, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO, ENTREGADO EN SAN CARLOS, MONTO MAXIMO $ 300.000 |
$ 204.657,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 204.657
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$ 204.657
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Total Neto
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$ 204.657
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.885
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$ 243.542
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.