|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2726-435-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-04-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE ALFOMBRA PARA LIC. DIEGO PORTALES, SUB. MANTENIMIENTO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION |
|
Razón Social |
EDUCACIÓN
|
|
R.U.T. |
69.140.501-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
EDUCACIÓN
|
|
R.U.T. |
69.140.501-K |
|
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, Quinto Piso |
|
Comuna |
San Carlos
|
|
Impuesto |
102315 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, Quinto Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Claudio Elgueta |
|
Razón Social |
CLAUDIO HERNAN ELGUETA SEPULVEDA
|
|
R.U.T. |
13.794.135-k |
|
Sucursal |
Claudio Elgueta |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30151803
| Juntas a tope para revestimiento de paredes | 12 | Unidad | CUBREJUNTA METÁLICA 1 METRO | |
$ 9.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 108.000
|
$ 108.000
|
30161701
| Alfombrado | 30 | Metro Cuadrado | ALFOMBRA BUCLÉ ROLLO, ANCHO 366 CM, DIAMETRO 26 CM, ESPESOR 0.6 CM, ALTURA DE PELO 0.4 CM, PARA CUBRIR 30 METROS CUADRADOS | |
$ 14.350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 430.500
|
$ 430.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 538.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 102.315
|
|
$ 640.815
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.