Orden de Compra. Nº2726-451-SE19 "COMPRA MATERIAL DIDÁCTICO PARA ESC. F-101 SEP"
Recuerde que el responsable del pago es EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2726-451-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-04-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DIDÁCTICO PARA ESC. F-101 SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2726-9-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION
Razón Social EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.501-K
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 799 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.501-K
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO
Comuna San Carlos
Impuesto 45953,21
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduardo H. Zapata Muñoz
Razón Social EDUARDO HUMBERTO ZAPATA MUNOZ
R.U.T. 10.235.099-5
Sucursal Eduardo H. Zapata Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso200UnidadOPALINA TAMAÑO OFICIO  $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400
27112904
Pistola de resina6UnidadPISTOLAS DE SILICONA  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
44121701
Lápiz pasta150UnidadLAPIZ PASTA BIC COLOR AZUL  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.300 $ 30.300
44121504
Sobres de ventanillas100UnidadSOBRES AMERICANOS  $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
60123601
Pegamento de purpurina5kilogramoCOLA FRÍA ESCOLAR  $ 2.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.605 $ 13.605
14111525
Papel multiuso200ResmaOPALINA TAMAÑO CARTA  $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.400
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora34ResmaRESMAS PAPEL OFICIO  $ 3.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.054 $ 120.054
Total Neto $ 241.859
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.953
TOTAL OC $ 287.812


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.