|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2726-470-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
30-04-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO DE URGENCIA BUS LICEO VIOLETA PARRA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION |
|
Razón Social |
EDUCACIÓN
|
|
R.U.T. |
69.140.501-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
BALMACEDA 441 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
EDUCACIÓN
|
|
R.U.T. |
69.140.501-K |
|
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
|
Comuna |
San Carlos
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Roberto Agustin |
|
Razón Social |
Roberto Agustin Ibarra Gonzalez
|
|
R.U.T. |
13.577.693-9 |
|
Sucursal |
Roberto Agustin |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 22 | Unidad no definida | CONTRATO SEGUN DECRETO 158-1594 CON FECHA 22 DE MARZO 2013 POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO VIOLETA PARRA CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL | |
$ 50.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.100.000
|
$ 1.100.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.100.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.100.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.