Orden de Compra. Nº2726-71-SE19 "COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ESC. G-136"
Recuerde que el responsable del pago es EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2726-71-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ESC. G-136
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2726-9-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION
Razón Social EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.501-K
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 256 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.501-K
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO
Comuna San Carlos
Impuesto 125298,35
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria acuña
Razón Social DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA
R.U.T. 10.834.772-4
Sucursal ferreteria acuña
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas8UnidadRODILLO CHIPORRO 18 CMS  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
31211904
Brochas8UnidadBROCHA DE 4"  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31191501
Papeles de lija10PliegoLIJA DE MADERA MEDIANA  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010
31191501
Papeles de lija10PliegoPLIEGO LIJA METÁLICA 120  $ 384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840 $ 3.840
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaTINETA ESMALTE AL AGUA VERDE MANZANA  $ 55.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.730 $ 110.730
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaTINETA ESMALTE AL AGUA CELESTE  $ 55.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.730 $ 110.730
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaTINETA ESMALTE AL AGUA VERDE MUSGO   $ 55.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.730 $ 110.730
31211501
Pinturas al esmalte3TinetaTINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO  $ 55.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.095 $ 166.095
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaESMALTE AL AGUA MARFIL  $ 55.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.730 $ 110.730
Total Neto $ 659.465
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.298
TOTAL OC $ 784.763


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.