Orden de Compra. Nº
2726-71-SE19
"
COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ESC. G-136
"
Recuerde que el responsable del pago es EDUCACIÓN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2726-71-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ESC. G-136
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2726-9-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION
Razón Social
EDUCACIÓN
R.U.T.
69.140.501-K
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 256 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EDUCACIÓN
R.U.T.
69.140.501-K
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO
Comuna
San Carlos
Impuesto
125298,35
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria acuña
Razón Social
DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA
R.U.T.
10.834.772-4
Sucursal
ferreteria acuña
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
8
Unidad
RODILLO CHIPORRO 18 CMS
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.600
$ 25.600
31211904
Brochas
8
Unidad
BROCHA DE 4"
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
31191501
Papeles de lija
10
Pliego
LIJA DE MADERA MEDIANA
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.010
$ 1.010
31191501
Papeles de lija
10
Pliego
PLIEGO LIJA METÁLICA 120
$ 384,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.840
$ 3.840
31211501
Pinturas al esmalte
2
Tineta
TINETA ESMALTE AL AGUA VERDE MANZANA
$ 55.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.730
$ 110.730
31211501
Pinturas al esmalte
2
Tineta
TINETA ESMALTE AL AGUA CELESTE
$ 55.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.730
$ 110.730
31211501
Pinturas al esmalte
2
Tineta
TINETA ESMALTE AL AGUA VERDE MUSGO
$ 55.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.730
$ 110.730
31211501
Pinturas al esmalte
3
Tineta
TINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO
$ 55.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 166.095
$ 166.095
31211501
Pinturas al esmalte
2
Tineta
ESMALTE AL AGUA MARFIL
$ 55.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.730
$ 110.730
Total Neto
$ 659.465
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 125.298
TOTAL OC
$ 784.763
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.