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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2726-749-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 2726-558-COT23 servicio atencion para capacitación DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION |
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Razón Social |
EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.501-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.501-K |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
294584,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Complejo Turistico "Cabañas Bordenieve" |
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Razón Social |
CLAUDIO EUGENIO CAMPOS BENVENUTO
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R.U.T. |
7.295.751-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Complejo Turistico "Cabañas Bordenieve" |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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86111604
| Capacitación a empleados | 1 | Unidad | SOLICITUD DE SALON Y LUGAR AL AIRE LIBRE PARA CAPACITACION FUNCIONARIOS DAEM A REALIZAR EL DIA 07 DE JULIO 2023 | |
$ 1.550.445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.550.445
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$ 1.550.445
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Total Neto
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$ 1.550.445
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 294.585
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$ 1.845.030
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.