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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2726-80-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-03-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-23-L110, CONFECCION CUADERNILLO ESC. D-99 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2726-23-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION |
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Razón Social |
EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.501-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
BALMACEDA 441 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.501-K |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
239020 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JOSE GENAR RODRIGUEZ FUENTES |
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Razón Social |
JOSE GENARO RODRIGUEZ FUENTES
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R.U.T. |
13.127.286-3 |
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Sucursal |
JOSE GENAR RODRIGUEZ FUENTES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 1480 | Unidad | Fotocopiado y confección de 1480 cuadernillos de 50 hojas c/u en papel 75 grs., con portada a color, y tapas de mica de fantasía y espiral plástico,$ 1.050, neto c/u se entregarán originales en San Carlos para su multicopiado. | |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.258.000
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$ 1.258.000
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Total Neto
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$ 1.258.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 239.020
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$ 1.497.020
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.