Orden de Compra. Nº2726-819-SE19 "MATERIAL DE FERRETERIA LICEO VIOLETA PARRA-SUBV. M"
Recuerde que el responsable del pago es EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2726-819-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA LICEO VIOLETA PARRA-SUBV. M
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2726-9-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION
Razón Social EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.501-K
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1165 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.501-K
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO
Comuna San Carlos
Impuesto 45995,96
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduardo H. Zapata Muñoz
Razón Social EDUARDO HUMBERTO ZAPATA MUNOZ
R.U.T. 10.235.099-5
Sucursal Eduardo H. Zapata Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101611
Motores monofásicos2Unidad no definidaDIFERENCIAL MONOFASICO 2X25 MILIAMPERES LEGRAND O SIMILIAR  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
39111501
Artefactos fluorescentes6Unidad no definida06 EQUIPOS FLUORESCENTES HERMETICOS LARGO DOBLE CON ACRILICO  $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
40142110
Tubería de cobre6Unidad no definida6 CAÑERIA DE COBRE 1" TIPO L X 1 MTS   $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600
30181504
Lavamanos2Unidad no definida2 GRIFERIA MONOMANDO LAVAMANOS VERTICAL STRETO O SIMILAR  $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4Unidad no definida4 SILICONA BLANCA BAÑO/COCINA 300MÑ  $ 1.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.892 $ 7.892
23171509
Soldadura8Unidad no definida8 SOLDADURA 50% ESTAÑO EN BARRA  $ 2.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.992 $ 16.992
Total Neto $ 242.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.996
TOTAL OC $ 288.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.