Orden de Compra. Nº2726-914-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-35-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2726-914-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-35-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2726-35-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION
Razón Social EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.501-K
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-001-023 del sistema Caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.501-K
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO
Comuna San Carlos
Impuesto 2110425
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
facturaciónSe solicita emitir 2 facturas por los siguientes montos: 
Primera por $ 10.000.000.- Fondos FAEP 2019
Segunda  por $ 3.217.925.- Subv. Normal  
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lorena Carriel
Razón Social lorena carriel briones
R.U.T. 14.320.879-6
Sucursal Lorena Carriel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1UnidadNormalización de Instalación eléctrica de la escuela Agua Buena,ubicada en cam. El Peñon Km. 15,con fondos FAEP 2019 y subv. normal, según bases adjuntas, monto disponible $ 13.263.590 impuesto Incluido. HACER OFERTA EN VALOR NETO EN COMPROBANTE DE INGRESTécnicos Universitarios acreditados SEC. Agregamos valor trabajando con profesionales de nuestra ciudad San Carlos-Ñuble $ 11.107.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.107.500 $ 11.107.500
Total Neto $ 11.107.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.110.425
TOTAL OC $ 13.217.925


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.