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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2726-962-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 2726-700-COT23 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION VEHICULO MERCEDES BENZ DAEM SUBV. NORMAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION |
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Razón Social |
EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.501-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.501-K |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
51890,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC ALADRO LTDA |
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Razón Social |
SOCIEDAD ALADRO LIMITADA
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R.U.T. |
76.214.271-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOC ALADRO LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25171708
| Freno de disco | 1 | Pack | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULO DAEM SEGUN DETALLE:
Adquisición y cambio de rodamientos delanteros y retenes ambas ruedas
Adquisición y cambio de balatas , ambas ruedas
rectificado de tambores
Adquisición y cambio de piola freno
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$ 273.110,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 273.110
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$ 273.110
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Total Neto
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$ 273.110
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.891
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$ 325.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.