Orden de Compra. Nº
2726-965-SE18
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-9-LR18
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Recuerde que el responsable del pago es EDUCACIÓN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2726-965-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-04-2018
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-9-LR18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2726-9-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION
Razón Social
EDUCACIÓN
R.U.T.
69.140.501-K
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackenna 436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EDUCACIÓN
R.U.T.
69.140.501-K
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
Comuna
San Carlos
Impuesto
0,76
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria acuña
Razón Social
DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA
R.U.T.
10.834.772-4
Sucursal
ferreteria acuña
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11111611
Grava
1
Unidad
Un pack de áridos, según anexo adjunto, monto máximo $ 47.896, neto, por el pack completo.
Un pack de áridos, según anexo adjunto
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
11121611
Tablero de partículas
1
Unidad
Un pack de materiales de ferretería, según anexo adjunto, monto máximo $ 658.734, neto, por el pack completo.
Un pack de materiales de ferretería, según anexo adjunto,
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
30102304
Perfiles de acero
1
Unidad
Un pack de perfiles de acero, cubierta, y otros, según anexo adjunto, monto máximo $ 446.740, neto, por el pack completo.
Un pack de perfiles de acero, cubierta, y otros
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
1
Unidad
Un pack de cerámicas y adhesivos, según anexo adjunto, monto máximo $ 91.743, neto, por el pack completo
Un pack de cerámicas y adhesivos, según anexo adjunto
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
Total Neto
$ 4
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1
TOTAL OC
$ 5
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.