|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2727-1073-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-10-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
insumos dentales |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2727-10-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
|
|
R.U.T. |
69.140.500-1 |
|
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
|
Comuna |
San Carlos
|
|
Impuesto |
73625 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) |
|
Razón Social |
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ
|
|
R.U.T. |
6.092.496-1 |
|
Sucursal |
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311511
| Vendas de gasa | 25 | Rollo | GASA ROLLO
CONVENIO SERNAM | |
$ 15.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 387.500
|
$ 387.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 387.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 73.625
|
|
$ 461.125
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.