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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2727-1083-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO JORNADA AUTOCUIDADO EQUIPO EJECUTOR HPV II CESFAM DR. JOSÉ DURÁN TRUJILLO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Facturación |
BILBAO 373 |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
33928,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BILBAO 373 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Complejo Turistico "Cabañas Bordenieve" |
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Razón Social |
CLAUDIO EUGENIO CAMPOS BENVENUTO
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R.U.T. |
7.295.751-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Complejo Turistico "Cabañas Bordenieve" |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90111604
| Salones | 1 | Global | SERVICIO PARA REALIZACIÓN DE JORNADA DE AUTOCUIDADO Y REFLEXIÓN PARA 5 PROFESIONALES DEL AREA PSICOSOCIAL DEL CONVENIO HABILIDADES PARA LA VIDA II. DEBE CONTAR CON SALÓN DE REUNIONES CON IMPLEMENTACIÓN: DATA, TELÓN, AMPLIFICACIÓN, MESAS Y SILLAS, SERVICIO DE COFFE BREAK:TÉ, CAFÉ, AGUAS SABORIZADAS Y GALLETAS, SERVICIO DE ALMUERZO: ENTRADA, PLATO DE FONDO, POSTRE E INFUSIONES DE HIERBAS, USO DE INSTALACIONES DEL COMPLEJO. RECINTO DEBE ENCONTRARSE EN PROVINCIA QUE CUENTE CON CERTIFICACIÓN SERNATUR | |
$ 178.572,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 178.572
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$ 178.572
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Total Neto
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$ 178.572
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.929
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$ 212.501
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.