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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2727-1238-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TABIQUERÍA BODEGA CLÍNICA DENTAL ESCUELA F-101 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Facturación |
BILBAO 373 |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
152000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BILBAO 373 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCCIONES NEIRA Y GUTIERREZ LTDA |
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Razón Social |
CONSTRUCCIONES NEIRA Y GUTIERREZ LIMITADA
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R.U.T. |
76.747.326-5 |
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Sucursal |
CONSTRUCCIONES NEIRA Y GUTIERREZ LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Global | TABIQUERIA PARA BODEGA CLINICA DENTAL F-101, SEGUN DETALLE ADJUNTO. DISPONIBILIDAD INMEDIATA Y PLAZO DE EJECUCIÓN NO SUPERIOR A 3 DÍAS CORRIDOS | |
$ 800.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 800.000
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$ 800.000
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Total Neto
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$ 800.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 152.000
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$ 952.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.