Orden de Compra. Nº2727-1253-SE18 "REPARACION Y MANTENCION MOVIL DWHW-44"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2727-1253-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2018
Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION MOVIL DWHW-44
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2727-47-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002-001 del sistema 4083.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación LAS ACACIAS 0470, POBLACION 11 DE SEPTIEMBRE, SAN CARLOS
Comuna San Carlos
Impuesto 22193,27731091
Dirección de Envío de la Factura LAS ACACIAS 0470, POBLACION 11 DE SEPTIEMBRE, SAN CARLOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicio tecnico a y r
Razón Social FREDY ANTONIO MONSALVE FLORES
R.U.T. 10.753.250-1
Sucursal Servicio tecnico a y r
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111716
Batería de oxido de mercurio1UnidadMANTENCION MOVIL DWHW-44, 2 BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA, 1 REPARACION DE CALLIPER, 4 RODAMIENTOS DELANTEROS, MANO DE OBRA  $ 116.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.807 $ 116.807
Total Neto $ 116.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.193
TOTAL OC $ 139.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.