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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2727-174-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-05-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS ENFERMERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
22-04-005-001. INSUMOS DE ENFERMERÍA. DESPACHAR A CONSULTORIO DR. DURAN TRUJILLO, PASAJE LAS ACACIAS 0470, POBL. 11 DE SEPTIEMBRE. |
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Proveniente de Licitación
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2727-142-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Carlos
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
2352,39 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
PRIMUS MEDICAL S.A.
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R.U.T. |
81.338.000-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142609
| VALOR NETO TOTAL (VER ANEXO) | 1 | Global | VALOR NETO TOTAL (VER ANEXO) | Insumos de Enfermería |
$ 12.381,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.381
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$ 12.381
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Total Neto
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$ 12.381
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.352
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$ 14.733
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.