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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2727-319-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-06-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos de enfermeria junio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2727-11071-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Carlos
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
256585,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Despacho | deben ser entregados con extrema urgencia a Las Acacias 0470 Poblacion 11 de septiembre San
Carlos (FAVOR AVISAR LO QUE NO SE DESPACHARA) |
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Proveedor |
GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA |
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Razón Social |
GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA
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R.U.T. |
80.447.400-5 |
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Sucursal |
GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121802
| Algodón | 1 | Global | Insumos de Enfermeria, segun archivo adjunto y Licitacion Publica ID 2727-11071-LE08 | Insumos de Enfermeria |
$ 1.350.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.350.450
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$ 1.350.450
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Total Neto
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$ 1.350.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 256.586
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$ 1.607.036
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.