Orden de Compra. Nº2727-41-SE26 "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CC.TV DEPENDENCIAS ADMINISTRADAS POR DEPARTAMENTO DE SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2727-41-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2026
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CC.TV DEPENDENCIAS ADMINISTRADAS POR DEPARTAMENTO DE SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2727-48-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación BILBAO 373
Comuna San Carlos
Impuesto 1594243,64
Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PHOTONCAM
Razón Social PHOTONCAM SPA
R.U.T. 78.223.263-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PHOTONCAM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45121518
Kits de cámara1GlobalSUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CC.TV DEPENDENCIAS ADMINISTRADAS POR DEPARTAMENTO DE SALUD. OFICINAS DESAMU BODEGA CENTRAL DE INSUMOS FARMACIA COMUNITARIACÁMARAS DE SEGURIDAD DESAMU $ 8.390.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.390.756 $ 8.390.756
Total Neto $ 8.390.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.594.244
TOTAL OC $ 9.985.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.