Orden de Compra. Nº2727-411-AG26 "EQUIPAMIENTO CONVENIO REHABILITACION INTEGRAL CESFAM TERESA BALDECCHI SUAZO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2727-411-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO CONVENIO REHABILITACION INTEGRAL CESFAM TERESA BALDECCHI SUAZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2081 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación BILBAO 373
Comuna San Carlos
Impuesto 8265
Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CATLU SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CATLU SPA
R.U.T. 78.207.319-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CATLU SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152010
Termos domésticos3UnidadTERMO SIFON 1,9 LITROS PARA AGUA CALIENTE (12 HORAS) AGUA FRIA (24 HORAS) . EN ACERO Y VIDRIO. INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y TIEMPO DE GARANTIA REQUIRENTE: ANGELA MORA CORREO: angela.morap@gmail.com FONO: +56945302863  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
Total Neto $ 43.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.265
TOTAL OC $ 51.765


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.