Orden de Compra. Nº2727-437-SE14 "CONSTRUCCIÓN BODEGA Y REPARACION CES 1"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2727-437-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2014
Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCIÓN BODEGA Y REPARACION CES 1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2727-5-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
Comuna San Carlos
Impuesto 231420
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jaime ricardo neira mendez
Razón Social JAIME RICARDO NEIRA MENDEZ
R.U.T. 11.770.790-3
Sucursal jaime ricardo neira mendez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad no definida1 CONSTRUCCIÓN DE BODEGA CON ESTANTERÍAS Y PROTECCIÓN ENTRADA A VECTORES PARA "ACOPIO DESECHOS CLÍNICOS, TABIQUERÍAS, INSTALACIÓN DE CERÁMICA, PUERTAS, VENTANAS, PINTURA); 01 REPARACIÓN DE BODEGA EXISTENTE, EVITAR FILTRACIONES, CAMBIO DE CIELO, DIVISIÓN TABIQUERÍA, PINTURA, PARA RESGUARDAR MATERIALES Y EQUIPOS DE ASEO  $ 1.218.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218.000 $ 1.218.000
Total Neto $ 1.218.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 231.420
TOTAL OC $ 1.449.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.