Orden de Compra. Nº2727-465-SE23 "MATERIALES DE FERRETERIA DESAMU"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2727-465-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA DESAMU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2727-25-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación BILBAO 373
Comuna San Carlos
Impuesto 106228,05
Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA
R.U.T. 78.456.070-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121303
Cajas eléctricas35UnidadCAJA CHUQUI CAJA CHUQUI PLASTICA 2 CUERPOS BLANCA $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.600 $ 26.600
31211506
Pinturas de látex1UnidadLATEX EXTRACUBRIENTE BLANCOLATEX CONSTRUCTOR BLANCO TINETA SOQUINA $ 21.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.342 $ 21.342
31211904
Brochas6UnidadBROCHAS 2" BROCHA 2 ESTAMPA PRO HELA $ 1.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.648 $ 6.648
31161512
Tornillos de rosca para laminados500UnidadTORNILLO YESO CARTÓN[0056283] TORNILLO VOLCANITA ZINCADO HC 6X1 14 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios6UnidadBISAGRAS ACERO INOXIDABLEBISAGRA INOXIDABLE 3 X 3 L290 $ 3.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.794 $ 19.794
31211504
Pinturas de cobertura1UnidadPASTA MURO PASTA MURO TINETA 25KG SOLCROM PM-F15 $ 13.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.364 $ 13.364
40101503
Respiraderos4UnidadCELOSÍA VENTILACIÓN CELOSIA PVC BLANCA 30X30CM CNP $ 4.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.056 $ 18.056
31161503
Clavo-tornillo3kilogramoCLAVO CORRIENTECLAVO CORRIENTE 3 KILO $ 2.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.114 $ 6.114
30141503
Aislamiento de espuma10Metro CuadradoESPUMA NIVELADORA ESPUMA NIVELADORA 3MM X 10 MT2 $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.180 $ 4.180
30111504
Morteros8UnidadMORTERO NIVELADOR MORTERO PISO 25KG SOLCROM $ 2.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.144 $ 23.144
11121604
Madera de coníferas12UnidadPINO IMPREGNADOPINO BRUTO IMPREG 2 X 3 X 3.20 MT $ 3.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.320 $ 43.320
30152003
Murallas de fibrocemento27UnidadYESO CARTÓN VOLCANITA RH 12.5MMX1.20X2.40 VOLCAN $ 12.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.794 $ 340.794
31211904
Brochas6UnidadBROCHA 2"BROCHA 2 ESTAMPA PRO HELA $ 1.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.648 $ 6.648
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE SINTÉTICO SEMIBRILLO BLANCOESMALTE SINTETICO BLANCO PAJARITO GALON SOQUINA $ 24.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.091 $ 24.091
Total Neto $ 559.095
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.228
TOTAL OC $ 665.323


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.