Orden de Compra. Nº
2727-465-SE23
"
MATERIALES DE FERRETERIA DESAMU
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2727-465-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA DESAMU
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2727-25-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.500-1
Dirección de Facturación
BILBAO 373
Comuna
San Carlos
Impuesto
106228,05
Dirección de Envío de la Factura
BILBAO 373
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Razón Social
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA
R.U.T.
78.456.070-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121303
Cajas eléctricas
35
Unidad
CAJA CHUQUI
CAJA CHUQUI PLASTICA 2 CUERPOS BLANCA
$ 760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.600
$ 26.600
31211506
Pinturas de látex
1
Unidad
LATEX EXTRACUBRIENTE BLANCO
LATEX CONSTRUCTOR BLANCO TINETA SOQUINA
$ 21.342,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.342
$ 21.342
31211904
Brochas
6
Unidad
BROCHAS 2"
BROCHA 2 ESTAMPA PRO HELA
$ 1.108,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.648
$ 6.648
31161512
Tornillos de rosca para laminados
500
Unidad
TORNILLO YESO CARTÓN
[0056283] TORNILLO VOLCANITA ZINCADO HC 6X1 14
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios
6
Unidad
BISAGRAS ACERO INOXIDABLE
BISAGRA INOXIDABLE 3 X 3 L290
$ 3.299,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.794
$ 19.794
31211504
Pinturas de cobertura
1
Unidad
PASTA MURO
PASTA MURO TINETA 25KG SOLCROM PM-F15
$ 13.364,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.364
$ 13.364
40101503
Respiraderos
4
Unidad
CELOSÍA VENTILACIÓN
CELOSIA PVC BLANCA 30X30CM CNP
$ 4.514,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.056
$ 18.056
31161503
Clavo-tornillo
3
kilogramo
CLAVO CORRIENTE
CLAVO CORRIENTE 3 KILO
$ 2.038,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.114
$ 6.114
30141503
Aislamiento de espuma
10
Metro Cuadrado
ESPUMA NIVELADORA
ESPUMA NIVELADORA 3MM X 10 MT2
$ 418,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.180
$ 4.180
30111504
Morteros
8
Unidad
MORTERO NIVELADOR
MORTERO PISO 25KG SOLCROM
$ 2.893,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.144
$ 23.144
11121604
Madera de coníferas
12
Unidad
PINO IMPREGNADO
PINO BRUTO IMPREG 2 X 3 X 3.20 MT
$ 3.610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.320
$ 43.320
30152003
Murallas de fibrocemento
27
Unidad
YESO CARTÓN
VOLCANITA RH 12.5MMX1.20X2.40 VOLCAN
$ 12.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 340.794
$ 340.794
31211904
Brochas
6
Unidad
BROCHA 2"
BROCHA 2 ESTAMPA PRO HELA
$ 1.108,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.648
$ 6.648
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
ESMALTE SINTÉTICO SEMIBRILLO BLANCO
ESMALTE SINTETICO BLANCO PAJARITO GALON SOQUINA
$ 24.091,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.091
$ 24.091
Total Neto
$ 559.095
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 106.228
TOTAL OC
$ 665.323
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.