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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2727-491-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA REDES HUMEDAS Y SECAS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE SAN CARLOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Facturación |
BILBAO 373 |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
145920 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BILBAO 373 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CIVILES SPA |
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Razón Social |
CIVILES SPA
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R.U.T. |
77.544.686-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CIVILES SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25201901
| Sistemas de Control de incendio o sistemas de extinguir | 1 | Global | SERVICIO DE MANTENCION DE SISTEMAS DE REDES HUMEDAS Y REDES SECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Y QUE SE INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. EN ELLAS SE INCLUYE LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS Y CANTIDAD DE REDES POR DEPENDENCIAS. MANTENCION DEBE REALIZARSE EN EL MES DE AGOSTO DE 2025 PREVIA COORDINACION CON PREVENCIONISTA DE RIESGO SRA. MARGARITA CARVAJAL AGUIRRE. CORREO. margarita.carvajal@sancarlos.cl | |
$ 768.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 768.000
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$ 768.000
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Total Neto
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$ 768.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 145.920
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$ 913.920
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.