Orden de Compra. Nº2727-517-AG26 "COMPRESOR DE AIRE PARA CENTRAL DE MOVILES DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE SAN CARLOS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2727-517-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRESOR DE AIRE PARA CENTRAL DE MOVILES DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE SAN CARLOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2669 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación BILBAO 373
Comuna San Carlos
Impuesto 20330
Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARSAL
Razón Social EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA
R.U.T. 77.402.057-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARSAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151601
Compresores de aire1UnidadCOMPRESOR DE AIRE MONOFASICO 24 LITROS 2 H.P. INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y TIEMPO DE GARANTIA. ADJUNTAR IMAGENES Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO OFERTADO.  $ 107.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.000 $ 107.000
Total Neto $ 107.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.330
TOTAL OC $ 127.330


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.065.921-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.