Orden de Compra. Nº2727-538-AG26 "ARTÍCULOS DE OFICINA CONVENIO AMA CESFAM TERESA BALDECCHI SUAZO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2727-538-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2026
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE OFICINA CONVENIO AMA CESFAM TERESA BALDECCHI SUAZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2829 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación BILBAO 373
Comuna San Carlos
Impuesto 10155,5
Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201512
Cinta Transparente1UnidadCINTA EMBALAJE CAFÉ 45 mm X 40 mt 40 mic  $ 279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279 $ 279
31201509
Cinta adhesiva de nilon8UnidadCINTA ADHESIVA 18 mm X 30 mt CRISTAL  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.072 $ 1.072
44121605
Dispensador de cinta1UnidadDISPENSADOR CINTA ADHESIVA PEQUEÑO  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA PLÁSTICA 12 hojas N10  $ 1.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.773 $ 1.773
60121301
Guillotinas1UnidadGUILLOTINA METÁLICA 21 X 29.7 cm A4 12 hojas  $ 16.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.913 $ 16.913
60123001
Figuras de goma Eva6UnidadGOMA EVA ADHESIVA FLUOR CARPETA 20 X 30 cm; COLORES SURTIDOS  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.094 $ 11.094
44122011
Carpetas para archivos14UnidadCARPETA PLASTIFICADA CON GUSANO AZUL  $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.418 $ 5.418
60121518
Lápices de grafito48UnidadLAPIZ MINA HB N2 HEXAGONAL  $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.408 $ 3.408
60121535
Goma de borrar60UnidadGOMA DE BORRAR SUPERMIGA DIFERENTES DISEÑOS  $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
44103504
Espirales de encuadernación100UnidadESPIRAL 8 mm P-58 NEGRO 50 hojas  $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2ResmaPAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 gr 500 HOJAS 21.6 x 27.9 cm  $ 2.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.360 $ 4.360
Total Neto $ 53.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.156
TOTAL OC $ 63.606


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.