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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2727-710-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION PREVENTIVA SUZUKI HGRJ 71 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Facturación |
BILBAO 373 |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
36882,35294102 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BILBAO 373 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servicio tecnico a y r |
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Razón Social |
FREDY ANTONIO MONSALVE FLORES
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R.U.T. |
10.753.250-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Servicio tecnico a y r |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26111722
| Adaptador de batería o accesorios | 1 | Gragea | MANTENCION PREVENTIVA SUZUKI HGRJ 71, SEGUN ORDEN 17362 | |
$ 194.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 194.118
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$ 194.118
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Total Neto
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$ 194.118
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.882
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$ 231.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.