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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2727-721-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LIMPIEZA DE TECHUMBRES Y REPARACION EN ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL CESFAM DR. JOSÉ DURÁN TRUJILLO, POSTAS Y CCR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2727-37-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Facturación |
BILBAO 373 |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
747871,9327718 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BILBAO 373 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ingenieria y obras civiles Neira |
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Razón Social |
INGENIERÍA Y OBRAS CIVILES NEIRA LIMITADA
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R.U.T. |
77.545.001-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ingenieria y obras civiles Neira |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Global | LIMPIEZA DE TECHUMBRES Y REPARACION EN ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL CESFAM DR. JOSÉ DURÁN TRUJILLO, POSTAS Y CCR | valor iva incluido |
$ 3.936.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.936.168
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$ 3.936.168
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Total Neto
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$ 3.936.168
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 747.872
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$ 4.684.040
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.