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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2727-739-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Dentales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2727-11072-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Carlos
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
57494 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMPORTADORA SURDENT LIMITADA |
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Razón Social |
IMPORTADORA SURDENT LIMITADA
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R.U.T. |
86.316.500-8 |
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Sucursal |
IMPORTADORA SURDENT LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152508
| Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas | 60 | Caja | Agujas cortas caja x 100unidades Terumo | Insumos Dentales |
$ 3.910,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 234.600
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$ 234.600
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39101601
| ampolletas halógenas | 5 | Unidad | Ampolletas lampara fotocurado Osram | Insumos Dentales |
$ 13.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.000
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$ 68.000
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Total Neto
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$ 302.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.494
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$ 360.094
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.