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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2727-786-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-07-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTALES CES 1 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2727-71-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
512316 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Trema |
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Razón Social |
TREMA DENTAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.128.840-7 |
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Sucursal |
Trema |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152419
| Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para imp | 1 | Unidad no definida | SE ADJUNTA DETALLE CON INSUMOS SOLICITADOS | |
$ 2.696.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.696.400
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$ 2.696.400
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Total Neto
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$ 2.696.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 512.316
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$ 3.208.716
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.