Orden de Compra. Nº2727-910-SE24 "ARRIENDO DE IMPRESORAS CESFAM TERESA BALDECCHI Y DEPARTAMENTO DE SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2727-910-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE IMPRESORAS CESFAM TERESA BALDECCHI Y DEPARTAMENTO DE SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2727-57-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación BILBAO 373
Comuna San Carlos
Impuesto 583737
Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxprint
Razón Social CORTES Y ASOCIADOS SPA
R.U.T. 76.925.387-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxprint
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras3UnidadSERVICIO DE ARRIENDO EQUIPOS DE IMPRESIÓN, CENTRAL DE VEHÍCULOS, SOME 4 Y SALA DE REUNIONES CESFAM TERESA BALDECCHI SUAZO PROVEEDOR DEBE FACTURAR SERVICIO PRESTADO EN FORMA MENSUAL, LO CUAL SE DESCONTARÁ AL MONTO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAArriendo Equipos Impresion $ 1.024.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.072.300 $ 3.072.300
Total Neto $ 3.072.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 583.737
TOTAL OC $ 3.656.037


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.