Orden de Compra. Nº2727-980-AG25 "MATERIALES DE OFICINA CESFAM TERESA BALDECCHI"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2727-980-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA CESFAM TERESA BALDECCHI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación BILBAO 373
Comuna San Carlos
Impuesto 320055
Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRENTA GML
Razón Social RODRIGO ANDRES RUIZ MUNOZ
R.U.T. 14.269.939-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRENTA GML
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Libretas de notas4000UnidadCARNET DE CONTROL PSCV Y ADULTO MAYOR 14*21 APROXIMADAMENTE, TAPA 4*4 COLOR 200 GRS. ALGUNAS HOJAS EN COLOR TAL CUAL EL DISEÑO, HOJA IFERIOR 90 GRS. CONSULTAS: ALEJANDRA SERRANO SOTO FONO 56996449607  $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380.000 $ 1.380.000
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Libretas de notas50UnidadCONTROL SERIADO DE PRESION ARTERIAL CASOS EN TRATAMIENTO 13*21 CENTIMETROS APROXIMADAMENTE: TALONARIOS AUTO COPIATIVO 50*2 LARGO EN COLOR. CONSULTAS: ALEJANDRA SERRANO SOTO FONO 56996449607  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500
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Libretas de notas60UnidadCITACION PESQUISA ARTERIAL SERIADA BOX 211 11*21 CENTIMETROS APROXIMADAMENTE 60 TALONARIOS. CONSULTAS: ALEJANDRA SERRANO SOTO FONO 56996449607  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
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Libretas de notas40UnidadCONTROL SERIADO PRESION CASO NUEVO 13*21 CENTIMETROS APROXIMADAMENTE, TALONARIO AUTOCOPIATIVO 50*2 LOGO DE COLOR. CONSULTAS: ALEJANDRA SERRANO SOTO FONO 56996449607  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
Total Neto $ 1.684.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 320.055
TOTAL OC $ 2.004.555


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.269.939-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.