Orden de Compra. Nº2728-1-SE24 "Materiales Mantenciones"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2728-1-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales Mantenciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2728-8-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CEMENTERIO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.502-8
Dirección de Unidad de Compra CEMENTERIO MUNICIPAL SAN CARLOS, CALLE TOMAS YABAR S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-000-000 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.502-8
Dirección de Facturación Cementerio Municipal de San Carlos, Calle Tomas Yavar 0161
Comuna San Carlos
Impuesto 369909,29
Dirección de Envío de la Factura Cementerio Municipal de San Carlos, Calle Tomas Yavar 0161
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria acuña
Razón Social DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA
R.U.T. 10.834.772-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteria acuña
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31163207
Chavetas de eje o de disco6Unidad no definidaDisco diamantado de corte de hormigo 71/4"  $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.338 $ 100.338
31281506
Piezas de acero inoxidable estampadas2Unidad no definidaChuzo  $ 21.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.020
47131615
Escobillones15Unidad no definidaBarredor de hojas de 22 púas reforzado y mango  $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.305 $ 277.305
27111720
Llave "T" para grifos15Unidad no definidaLlave de jardin 1/2 HE cobre  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.330 $ 69.330
31211905
Mezcladores de pintura20Unidad no definidarodillo de chiporro 5x23cm  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.040 $ 84.040
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)6Unidad no definidaAdhesivo para PVC con brocha 240cc  $ 3.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.668 $ 19.668
40142115
Tubería de plástico8Unidad no definidaUnión americana 50mm  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.664 $ 39.664
24101505
Carretilla hidráulica15Unidad no definidaRueda de carretilla completa  $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.230 $ 238.230
11162111
Malla2RolloMalla Raschel rollo verde simple  $ 66.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.772 $ 132.772
40142115
Tubería de plástico6TiraTubería PVC Sanitario 110mm x 6mts  $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.040 $ 65.040
40142115
Tubería de plástico9TiraTubería PVC Sanitario 75mm x 6mts  $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.871 $ 74.871
40142110
Tubería de cobre7TiraCañería de cobre 1/2 L 6.0ml  $ 21.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.355 $ 152.355
31211502
Pinturas de base acuosa8TinetaEsmalte al agua diferentes colores (blanco)  $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.816 $ 537.816
31211501
Pinturas al esmalte3TinetaPintura alto trafico amarilla  $ 37.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.442 $ 113.442
Total Neto $ 1.946.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 369.909
TOTAL OC $ 2.316.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.