Orden de Compra. Nº
2728-1-SE24
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Materiales Mantenciones
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2728-1-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales Mantenciones
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2728-8-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CEMENTERIO
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.502-8
Dirección de Unidad de Compra
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN CARLOS, CALLE TOMAS YABAR S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-000-000 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.502-8
Dirección de Facturación
Cementerio Municipal de San Carlos, Calle Tomas Yavar 0161
Comuna
San Carlos
Impuesto
369909,29
Dirección de Envío de la Factura
Cementerio Municipal de San Carlos, Calle Tomas Yavar 0161
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria acuña
Razón Social
DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA
R.U.T.
10.834.772-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ferreteria acuña
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31163207
Chavetas de eje o de disco
6
Unidad no definida
Disco diamantado de corte de hormigo 71/4"
$ 16.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.338
$ 100.338
31281506
Piezas de acero inoxidable estampadas
2
Unidad no definida
Chuzo
$ 21.010,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.020
$ 42.020
47131615
Escobillones
15
Unidad no definida
Barredor de hojas de 22 púas reforzado y mango
$ 18.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 277.305
$ 277.305
27111720
Llave "T" para grifos
15
Unidad no definida
Llave de jardin 1/2 HE cobre
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.330
$ 69.330
31211905
Mezcladores de pintura
20
Unidad no definida
rodillo de chiporro 5x23cm
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.040
$ 84.040
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
6
Unidad no definida
Adhesivo para PVC con brocha 240cc
$ 3.278,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.668
$ 19.668
40142115
Tubería de plástico
8
Unidad no definida
Unión americana 50mm
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.664
$ 39.664
24101505
Carretilla hidráulica
15
Unidad no definida
Rueda de carretilla completa
$ 15.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 238.230
$ 238.230
11162111
Malla
2
Rollo
Malla Raschel rollo verde simple
$ 66.386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.772
$ 132.772
40142115
Tubería de plástico
6
Tira
Tubería PVC Sanitario 110mm x 6mts
$ 10.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.040
$ 65.040
40142115
Tubería de plástico
9
Tira
Tubería PVC Sanitario 75mm x 6mts
$ 8.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.871
$ 74.871
40142110
Tubería de cobre
7
Tira
Cañería de cobre 1/2 L 6.0ml
$ 21.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 152.355
$ 152.355
31211502
Pinturas de base acuosa
8
Tineta
Esmalte al agua diferentes colores (blanco)
$ 67.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 537.816
$ 537.816
31211501
Pinturas al esmalte
3
Tineta
Pintura alto trafico amarilla
$ 37.814,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.442
$ 113.442
Total Neto
$ 1.946.891
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 369.909
TOTAL OC
$ 2.316.800
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.