Orden de Compra. Nº2728-11-AG22 "Perfiles, mallas e insumos según compra ágil 2728-10-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2728-11-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-02-2022
Nombre de la Orden de Compra Perfiles, mallas e insumos según compra ágil 2728-10-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CEMENTERIO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.502-8
Dirección de Unidad de Compra CEMENTERIO MUNICIPAL SAN CARLOS, CALLE TOMAS YABAR S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.502-8
Dirección de Facturación Calle Tomas Yavar N° 0161, Cementerio Municipal
Comuna San Carlos
Impuesto 240540
Dirección de Envío de la Factura Calle Tomas Yavar N° 0161, Cementerio Municipal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-02-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercializadora la maulina ltda
Razón Social COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA.
R.U.T. 76.099.725-0
Sucursal comercializadora la maulina ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101601
Barras de aleación ferrosa1UnidadFierro, perfil, platina e insumos según listado adjunto  $ 1.266.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.266.000 $ 1.266.000
Total Neto $ 1.266.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 240.540
TOTAL OC $ 1.506.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.