Orden de Compra. Nº
2728-23-AG26
"
Materiales de aseo, según compra ágil: 2728-19-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2728-23-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de aseo, según compra ágil: 2728-19-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CEMENTERIO
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.502-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000-000 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.502-8
Dirección de Facturación
Cementerio Municipal de San Carlos, Calle Tomas Yavar 0161
Comuna
San Carlos
Impuesto
95625,1
Dirección de Envío de la Factura
Cementerio Municipal de San Carlos, Calle Tomas Yavar 0161
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Abastece
Razón Social
ABASTECEDORA DEL SUR SPA
R.U.T.
78.322.472-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Abastece
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
25
Paquete
Trapero húmedo desinfectante, con ojal
$ 1.264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.600
$ 31.600
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
25
Unidad
Trapero microfibra con ojal, tamaño 50x70cm
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.750
$ 19.750
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Bidón
Cloro al 5%, 5 litros
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.830
$ 37.830
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
5
Bidón
Jabón liquido con glicerina, 5 litros
$ 3.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.380
$ 15.380
14111704
Papel higiénico
30
Paquete
Papel higiénico industrial por 6 rollos
$ 7.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 216.000
$ 216.000
47131502
Paños de limpieza
50
Unidad
Paño para sacudir de microfibra, tamaño 40x40cm
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.650
$ 17.650
14111703
Toallas de papel
20
Unidad
Toalla de papel, rollo 40 metros, pre picado.
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
47131806
Barniz o ceras de muebles
10
Unidad
Lustra muebles 500 ml
$ 1.369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.690
$ 13.690
47131824
Productos de limpieza de ventanas
10
Unidad
Limpia vidrios 500 ml
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
47131615
Escobillones
10
Unidad
Escobillón fibra media
$ 1.081,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.810
$ 10.810
47131816
Desodorantes
30
Unidad
Aromatizante y desinfectante en aerosol
$ 1.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.860
$ 43.860
47131611
Palas para basura
5
Unidad
Pala plástica
$ 732,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.660
$ 3.660
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
10
Unidad
Papelero de oficina 8 litros
$ 5.016,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.160
$ 50.160
Total Neto
$ 503.290
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 95.625
TOTAL OC
$ 598.915
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.