Orden de Compra. Nº2728-41-AG23 "Insumos de aseo, según compra ágil: 2728-50-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2728-41-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Insumos de aseo, según compra ágil: 2728-50-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CEMENTERIO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.502-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000-000 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.502-8
Dirección de Facturación Cementerio Municipal de San Carlos, Calle Tomas Yavar 0161
Comuna San Carlos
Impuesto 47906,6
Dirección de Envío de la Factura Cementerio Municipal de San Carlos, Calle Tomas Yavar 0161
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131602
Paños de limpieza absorbente25UnidadPaño amarillo multiuso.  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
47131602
Paños de limpieza absorbente50UnidadTrapero de algodón con ojal.  $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.650 $ 30.650
24111503
Bolsas de plástico50UnidadRollo de bolsa para basura, tamaño 80*110 cm.   $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
47131615
Escobillones5UnidadEscobillón para interior  $ 1.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.870 $ 7.870
12181501
Ceras sintéticas10UnidadCera incolora, formato liquido, 900 ml.  $ 2.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.870 $ 21.870
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables25ParGuantes amarillos multiuso, talla xl   $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111703
Toallas de papel80RolloToalla de papel prepicado de 100 metros.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 252.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.907
TOTAL OC $ 300.047


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.041.579-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.187.331-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.581.865-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 78.906.980-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 89.842.300-K Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.