Orden de Compra. Nº
2728-41-AG23
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Insumos de aseo, según compra ágil: 2728-50-COT23
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2728-41-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
Insumos de aseo, según compra ágil: 2728-50-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CEMENTERIO
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.502-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000-000 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.502-8
Dirección de Facturación
Cementerio Municipal de San Carlos, Calle Tomas Yavar 0161
Comuna
San Carlos
Impuesto
47906,6
Dirección de Envío de la Factura
Cementerio Municipal de San Carlos, Calle Tomas Yavar 0161
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.906.980-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131602
Paños de limpieza absorbente
25
Unidad
Paño amarillo multiuso.
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.750
$ 8.750
47131602
Paños de limpieza absorbente
50
Unidad
Trapero de algodón con ojal.
$ 613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.650
$ 30.650
24111503
Bolsas de plástico
50
Unidad
Rollo de bolsa para basura, tamaño 80*110 cm.
$ 1.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.000
$ 51.000
47131615
Escobillones
5
Unidad
Escobillón para interior
$ 1.574,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.870
$ 7.870
12181501
Ceras sintéticas
10
Unidad
Cera incolora, formato liquido, 900 ml.
$ 2.187,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.870
$ 21.870
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
25
Par
Guantes amarillos multiuso, talla xl
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
14111703
Toallas de papel
80
Rollo
Toalla de papel prepicado de 100 metros.
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
Total Neto
$ 252.140
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.907
TOTAL OC
$ 300.047
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.041.579-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.187.331-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.500.124-0
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.581.865-4
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
78.906.980-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
89.842.300-K
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.