|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2728-53-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-08-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION IMPRESORA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
REPARACION DE UNA IMPRESORA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN CARLOS |
|
Proveniente de Licitación
|
2724-18-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Carlos
|
|
R.U.T. |
69.140.500-1 |
|
Dirección de Facturación |
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN CARLOS, CALLE TOMAS YABAR S/N |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
3672,32 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN CARLOS, CALLE TOMAS YABAR S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA
|
|
R.U.T. |
12.281.751-2 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81111812
| Mantenimiento y soporte de hardware | 1 | Unidad no definida | Mantenimiento y soporte de hardware | REPARACION DE UNA IMPRESORA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN CARLOS |
$ 19.328,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.328
|
$ 19.328
|
|
|
Total Neto
|
$ 19.328
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.672
|
|
$ 23.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.