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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2728-83-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-11-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo de Contenedores, según Licitación 2728-7-LE22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2728-7-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CEMENTERIO |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.502-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN CARLOS, CALLE TOMAS YABAR S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.502-8 |
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Dirección de Facturación |
Cementerio Municipal de San Carlos, Calle Tomas Yavar 0161 |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
820800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cementerio Municipal de San Carlos, Calle Tomas Yavar 0161 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferreteria acuña |
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Razón Social |
DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA
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R.U.T. |
10.834.772-4 |
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Sucursal |
ferreteria acuña |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30201803
| Unidades para contenedores | 1 | Unidad | Arriendo por 18 meses de 2 contenedores modulares, 1 para uso de oficinas y otro para comedor. Periodo 22 de noviembre del 2022 al 22 de mayo del 2024. | |
$ 4.320.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.320.000
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$ 4.320.000
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Total Neto
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$ 4.320.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 820.800
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$ 5.140.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.