Orden de Compra. Nº2728-91-AG22 "Materiales de aseo, según compra ágil: 2728-106-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2728-91-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo, según compra ágil: 2728-106-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CEMENTERIO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.502-8
Dirección de Unidad de Compra CEMENTERIO MUNICIPAL SAN CARLOS, CALLE TOMAS YABAR S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000-000 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.502-8
Dirección de Facturación Cementerio Municipal de San Carlos, Calle Tomas Yavar 0161
Comuna San Carlos
Impuesto 83600
Dirección de Envío de la Factura Cementerio Municipal de San Carlos, Calle Tomas Yavar 0161
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EVEREST SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA EVEREST SPA
R.U.T. 76.870.133-4
Sucursal EVEREST SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131617
Mopas de polvo12UnidadEscobillón multiuso, fibras suaves  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción30UnidadBidón de jabón liquido de 5 litros, aroma almendra  $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables50UnidadPaños amarillos multiuso  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables24UnidadGuantes Amarillos multiuso talla xl  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
47131611
Palas para basura12UnidadPala plastica  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
14111704
Papel higiénico30PaquetePapel Higiénico Industrial 500 metros x 4 rollos  $ 6.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.600
47121701
Bolsas de basura48RolloBolsa basura negra 80x110 cm x 10 unidades  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
Total Neto $ 440.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.600
TOTAL OC $ 523.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.