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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2729-22-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-08-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de tubo de oleo area extraescolar liceo. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL LICEO POLTECNICO A-4
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R.U.T. |
60.903.470-K |
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Dirección de Facturación |
GAZMURI 451 |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
10378,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GAZMURI 451 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
comercial santa teresa |
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Razón Social |
MARIA TERESA DEL CARMEN MEDRANO SOTO
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R.U.T. |
9.085.764-9 |
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Sucursal |
comercial santa teresa |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121214
| Pinturas o medios al óleo solubles en agua | 1 | Pack | Compra de tubo de oleo para taller extraescolar. segun detalle adjunto. | |
$ 54.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.622
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$ 54.622
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Total Neto
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$ 54.622
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.378
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$ 65.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.