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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2730-1079-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-6-LP14 Convenio Marco Campañas Comunicacionales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CASTRO
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R.U.T. |
69.230.400-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
BLANCO N°273 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CASTRO
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R.U.T. |
69.230.400-4 |
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Dirección de Facturación |
BLANCO N°273 -Bodega interior. |
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Comuna |
Castro
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Impuesto |
635360 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BLANCO N°273 -Bodega interior. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
0range Gráfica |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.
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R.U.T. |
76.087.985-1 |
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Sucursal |
0range Gráfica |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141600 2239-6-LP14
| | 1 | | (960852 )ESTRATEGIA COMUNICACIONAL - MODELO 977897 | (960852) ESTRATEGIA COMUNICACIONAL - MODELO ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(4)
; SERVICIO POR $ 10.000(4)
; SERVICIO POR $ 100.000(33)
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$ 3.344.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.344.000
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$ 3.344.000
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Total Neto
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$ 3.344.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 635.360
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 3.979.360
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.