Orden de Compra. Nº2730-218-SE07 "FLORES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Castro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2730-218-SE07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-05-2007
Nombre de la Orden de Compra FLORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FLORES PARA EL DIA DE LA MUJER Y CONDOLENCIAS .-
Proveniente de Licitación 2730-4-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Castro
R.U.T. 69.230.400-4
Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Castro
R.U.T. 69.230.400-4
Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior.
Comuna -1
Impuesto 11176,5467
Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ELENA DEL CARMEN FARIAS HETTICH
R.U.T. 9.062.611-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161707
Arreglos florales1GlobalArreglos floralesFLORES PARA EL DIA DE LA MUJER Y CONDOLENCIAS ,CORRESPONDIENTE A FACTURA Nº 832 .- $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824
Total Neto $ 58.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.177
TOTAL OC $ 70.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.