|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2730-312-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
23-07-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2730-304-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2730-304-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Castro
|
|
R.U.T. |
69.230.400-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
BLANCO 273 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Castro
|
|
R.U.T. |
69.230.400-4 |
|
Dirección de Facturación |
BLANCO N°273 -Bodega interior. |
|
Comuna |
Castro
|
|
Impuesto |
205751 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BLANCO N°273 -Bodega interior. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOC CONSTRUCTORA ENRIQUE CORREA E HIJOS |
|
Razón Social |
SOC CONSTRUCTORA ENRIQUE CORREA E HIJOS
|
|
R.U.T. |
79.966.820-3 |
|
Sucursal |
SOC CONSTRUCTORA ENRIQUE CORREA E HIJOS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | Se requiere contratar los servicios de empresas constructoras para reparar y mejorar Portón metálico de acceso al predio "Punahuel" de la Municipalidad de Castro. | |
$ 1.082.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.082.900
|
$ 1.082.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.082.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 205.751
|
|
$ 1.288.651
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.