Orden de Compra. Nº2730-360-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2730-239-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CASTRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2730-360-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2730-239-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2730-239-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO
R.U.T. 69.230.400-4
Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO
R.U.T. 69.230.400-4
Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior.
Comuna Castro
Impuesto 642818,2296
Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA TERESA RAIL CORNEJO
Razón Social MARIA TERESA RAIL CORNEJO
R.U.T. 4.269.857-1
Sucursal MARIA TERESA RAIL CORNEJO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102710
Uniformes corporativos24UnidadSET UNIFORME OFICINA DAMAS, SEGUN FORMULARIO Nº2 ADJUNTO  $ 140.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.383.256 $ 3.383.254
Total Neto $ 3.383.254
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 642.818
TOTAL OC $ 4.026.072


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.