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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2730-465-OC06 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-12-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2730-524-CO06 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SE REQUIERE COTIZAR 20 PAPELEROS DE POLIETILENO INYECTADO ELEGANT(OMNIUN Nº2) |
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Proveniente de Licitación
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2730-524-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Castro
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R.U.T. |
69.230.400-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
BLANCO 273 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Castro
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R.U.T. |
69.230.400-4 |
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Dirección de Facturación |
BLANCO N°273 -Bodega interior. |
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Comuna |
Castro
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Impuesto |
209000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BLANCO N°273 -Bodega interior. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
DISUR LTDA.
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R.U.T. |
86.918.600-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101532
| PAPELERO OMNIUM Nº 2 POLIETILENO INYECTADO DE 50 LTS. | 20 | Unidad | PAPELERO OMNIUM Nº 2 POLIETILENO INYECTADO DE 50 LTS. | PAPELEROS POLIETILENO INYECTADO DE 50 LTS. DE CAPACIDAD, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. |
$ 55.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.100.000
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$ 1.100.000
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Total Neto
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$ 1.100.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 209.000
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$ 1.309.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.